公益社団法人神奈川県LPガス協会について
神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
受取会費 | 78,073,448 | 79,138,468 | △ 1,065,020 |
受取補助金等 | 5,397,328 | 6,050,000 | △ 652,672 |
共済事務受託収益 | 8,643,071 | 8,783,579 | △ 140,508 |
受取貸室料 | 3,712,580 | 3,735,165 | △ 22,585 |
国家試験事業受託収益 | 2,950,132 | 2,672,718 | 277,414 |
講習検定事業受託収益 | 19,996,380 | 20,368,200 | △ 371,820 |
事業収益 | 35,937,405 | 36,618,633 | △ 681,228 |
その他収益 | 2,032,967 | 2,488,221 | △ 455,254 |
経常収益合計 | 156,743,311 | 159,854,984 | △ 3,111,673 |
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
(2)経常費用 | |||
直接事業費 | 74,033,635 | 77,399,289 | △ 3,365,654 |
会議費 | 9,285,652 | 10,728,809 | △ 1,443,157 |
仕入材料費 | 21,857,073 | 22,607,822 | △ 750,749 |
宣伝費 | 10,490,358 | 9,640,484 | 849,874 |
支払助成金 | 250,000 | 338,985 | △ 88,985 |
委託費 | 6,083,730 | 6,111,810 | △ 28,080 |
謝金 | 3,844,052 | 4,019,560 | △ 175,508 |
臨時雇用費 | 287,100 | 296,100 | △ 9,000 |
旅費交通費 | 5,605,302 | 6,072,914 | △ 467,612 |
通信費 | 2,345,344 | 2,412,151 | △ 66,807 |
印刷費 | 5,161,062 | 5,552,822 | △ 391,760 |
賃借料 | 257,147 | 292,938 | △ 35,791 |
新聞図書費 | 20,556 | 20,004 | 552 |
支払手数料 | 583,200 | 583,200 | 0 |
消耗品費 | 411,926 | 1,235,010 | △ 823,084 |
雑費 | 278,356 | 317,708 | △ 39,352 |
LPガス119事業費 | 4,843,640 | 4,742,030 | 101,610 |
応急供給支援事業費 | 2,429,137 | 2,426,942 | 2,195 |
間接事業費及び管理費 | 81,492,578 | 88,885,823 | △ 7,393,245 |
役員報酬 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
職員給料 | 33,144,541 | 34,391,421 | △ 1,246,880 |
臨時雇用費 | 0 | 876,274 | △ 876,274 |
退職給付費用 | 0 | 764,522 | △ 764,522 |
法定福利費 | 6,964,050 | 7,216,021 | △ 251,971 |
福利厚生費 | 263,371 | 249,873 | 13,498 |
会議費 | 3,978,818 | 4,042,536 | △ 63,718 |
旅費交通費 | 1,678,952 | 2,017,492 | △ 338,540 |
通勤費 | 1,740,594 | 1,792,700 | △ 52,106 |
通信費 | 960,790 | 960,869 | △ 79 |
減価償却費 | 2,021,671 | 2,808,357 | △ 786,686 |
諸会費 | 7,139,500 | 7,271,000 | △ 131,500 |
退職金共済掛金 | 1,283,350 | 840,000 | 443,350 |
消耗備品費 | 353,057 | 0 | 353,057 |
修繕費 | 560,734 | 1,869,308 | △ 1,308,574 |
印刷費 | 1,099,175 | 1,418,341 | △ 319,166 |
事務用品費 | 51,209 | 77,092 | △ 25,883 |
宣伝費 | 1,489,000 | 1,512,000 | △ 23,000 |
賃借料 | 361,852 | 417,631 | △ 55,779 |
交際費 | 809,120 | 1,195,320 | △ 386,200 |
保険料 | 421,186 | 420,180 | 1,006 |
新聞図書費 | 128,093 | 212,211 | △ 84,118 |
顧問料 | 1,308,000 | 1,296,000 | 12,000 |
渉外費 | 83,414 | 135,930 | △ 52,516 |
租税公課 | 3,833,952 | 3,553,342 | 280,610 |
支払手数料 | 424,061 | 428,409 | △ 4,348 |
雑費 | 647,461 | 624,692 | 22,769 |
管理委託費 | 5,646,627 | 7,394,302 | △ 1,747,675 |
経常費用合計 | 155,526,213 | 166,285,112 | △ 10,758,899 |
経常利益 | 1,217,098 | △ 6,430,128 | 7,647,226 |
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
法人税等 | 117,300 | 230,900 | △ 113,600 |
当期一般正味財産増減額 | 1,099,798 | △ 6,661,028 | 7,760,826 |
一般正味財産期首残高 | 320,920,881 | 327,581,909 | △ 6,661,028 |
一般正味財産期末残高 | 322,020,679 | 320,920,881 | 1,099,798 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ正味財産期末残高 | 322,020,679 | 320,920,881 | 1,099,798 |